Extraordinaria 85 · 2019-02-07

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Las actas se corrigen y aprueban en la sesión siguiente; verifique que esta sea la versión aprobada antes de citarla. Forma citable: sesión extraordinaria N.º 85 del 2019-02-07 + número de acuerdo.

Acuerdos en esta acta

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                           MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
                 SESION EXTRAORDINARIA OCHENTA Y CINCO
Sesión Extraordinaria ochenta y cinco celebrada el siete de febrero del dos mil diecinueve
a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:
REGIDORES PROPIETARIOS
VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS                     Presidente en Ejercicio
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ
OSCAR CORELLA MORERA
ANA ISABEL BLANCO ROJAS

REGIDORES SUPLENTES
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ
GERARDA FERNANDEZ VARELA
SINDICOS PROPIETARIO
OLGA RODRIGUEZ ALVARADO
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO justificado

ALCALDE MUNICIPAL
RONALD ARAYA SOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL
DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

MIEMBROS AUSENTES
REGIDORES PROPIETARIOS
JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS                 Presidente Municipal justificado
MARIANO CORDERO ARROYO                                          Licencia sin goce dieta

REGIDORES SUPLENTES
SINDICOS PROPIETARIO
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS
RICARDO PANIAGUA MIRANDA           justificado
GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ
SINDICOS SUPLENTES
HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA

Vistas: Propietarios acueductos privados, funcionario         Alex Acuña presentación
Presupuesto.
Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:
1. Saludo al Concejo Municipal
2. Comprobación del quórum
3. Lectura y aprobación de la agenda
4. Meditación
5. Puntos a tratar:
-Visita de propietarios de acueductos privados del cantón
Asunto: varios
-Dictámenes de Comisión de Jurídicos
6- Cierre de la Sesión

ARTICULO I: LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA
Moción de orden del Alcalde Municipal Ronald Araya Solís: solicita se modifique la
agenda y se incluya la presentación del Presupuesto Extraordinario 1-2019. Aprobada por
unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Gobierno y
Administración, 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua
Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco
Rojas. El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda en forma unánime. Aprobada por
unanimidad 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez,
Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas.
ARTÍCULO II: Atención a visitas, propietarios acueductos privados
Señor Douglas Valenciano Solís: somos un grupo de representantes de varias sociedades de
agua del cantón. Hemos visto una disminución muy grande en los caudales del Río
Tapezco y sus afluentes, estamos preocupados se ha disminuido de un día a otro, nos han
llegado fotos de captaciones irregulares, no sabemos hasta dónde están de acuerdo a la Ley,
dentro de los socios hay agricultores y ganaderos, buscamos si la Municipalidad de qué
manera nos puede ayudar, si podemos ir a investigar si todo lo que se dice es cierto.
Presenta evidencia en fotos.
Se han localizado bombas en el Rio, no saben si están actualizadas, también se
encontraron, diques, represas, estamos muy preocupados, ya que apenas vamos por el
primer tercio del verano y ya estamos sintiendo la escases del agua, nosotros estamos a la
ley y pagamos un canon , eso vale, necesitamos saber cómo nos pueden colaborar?
Regidora Ana Isabel Blanco: eso es muy preocupante la contaminación, esa papa borracha
en el río.
Douglas Valenciano Solís: esa papa borracha vota los residuos que se le echan, está en el
rio, hay un trayecto de 10 metros, se camina sobre una cama de papa sin contar galones de
gasolina, conexión de bombas, otros desechos, debemos prevenir desde ahora.
Regidor Jorge Paniagua: este es un tema que se veía venir, es un tema que desde hace dos
años se había denunciado, no es que no se ha planteado, nada más que la gente tiene por
regla venir cuando no se puede nadar, se puede dar la lucha, la Municipalidad como tal
puede coordinar acciones que se pueden llevar a cabo, se debe empezar por MINAE, para
ver de qué manera se puede lograr algo, la realidad no sé si el riego está en tercer o cuarto
lugar, de primero está el consumo humano, de segundo el consumo animal y fincas ver en
qué lugar se encuentra el riego, la contaminación debe estar en primer lugar, me di cuenta
que Coopezarcero tiene problemas pueden perder la certificación y no les recibirán los
productos, siguiente la línea de esa escala, el MINAE, en lo de la contaminación la
Municipalidad en alguna medida debe hacer un aporte ya que tenemos la Bandera Azul,
por eso creo que nos corresponde y el asunto de la ilegalidad de las bombas alguien dice
que hay 20 o 25 ilegales, se puede hacer una coordinación con el MINAE para hacer una
inspección no se convocó a las ASADAS pero sé que ellos van a pedir una audiencia para
ver el tema, con la diferencia que ellos están en primer lugar por ser de consumo humano,
nos toca hacer un esfuerzo, en este momento no me animo a llegar a las partes altas donde
cortaron montaña, se tractoreo y se está sembró, hicimos un esfuerzo sobrehumano para el
asunto de las quemas, se presentó al MINAE y no pasó nada , sé que hay que dar una lucha
grande, no solo el Río Tapezco está afectado, son la mayoría que se secan abajo, estamos
con ustedes, a un mes de que inició el verano al 15 de marzo como está no podemos ver ni
las pocitas.
Señor Erick Castro: debemos ver posibles soluciones una pregunta para la Municipalidad
qué han hecho con lo que concierne a ustedes, ya se habían dado cuenta ,ni siquiera a corto
plazo tendremos soluciones, sigue el problema , nosotros pagamos cánones, no hay ningún
mecanismo confiable, ni siquiera ustedes pueden darle una solución, ustedes mismos están
en problemas, quién puede ayudarnos y que puede hacer la Municipalidad, esto va a
repercutir sobre la población en poco tiempo.
 Alcalde Municipal Ronald Araya : agradezco la visita, Don Jorge dijo frases o ideas que
son verdad, que triste ver que definitivamente las instituciones como MINAE no actúan
como debe ser, pertenecemos Palmira a San Carlos y una parte de Pueblo Nuevo a San
Ramón, la preocupación de Erick es también la de nosotros, ya en el centro se vio
afectación, se va quitar el agua por sectores para abastecer en la noche, estaremos haciendo
divulgación para solicitarle a los vecinos que hagamos conciencia, tenemos disminución de
casi un 50 % de las nacientes, la primera acción a tomar es una comisión, vamos a MINAE
y solicitamos audiencia, que nos expliquen, que lo veamos en campos, y ver si está bien
hecho o no, la preocupación es compartida, no está llegando nada, me ofrezco a empezar
desde mañana y solicitamos al MINAE San Carlos y San Ramón la audiencia, la
preocupación es muy grande, la afectación para consumo humano es mucha, solicito se
nombre la comisión yo soy el primero que me uno con Virgilio, cuando se hizo la
deforestación en Palmira hicimos investigación, no se nos permite hacer revisión en finca
privada, pero si vamos con MINAE podemos pasar como testigos, debemos buscar formas
legales, solamente con el MINAE, estamos a la orden cuando gusten los acompañamos
para darle seguimiento.
Regidor Jorge Paniagua: me parece muy bien lo que Ronald recomienda, yo recomiendo
en San Carlos porque ellos tenían la zona como tal y pedir explicación del porqué se
delimitó la zona alta que es donde están las nacientes de San Carlos se los dejan y la zona
abajo, es seco y un simple pasadero de agua le toca a San Ramón, desde ahí nace la
intención de ver como se recogen esas aguas, que afecta al cantón de Zarcero y San Ramón
para consumo humano, espero no sea lucha de bandos separados de la cuenca como
acueducto de consumo humano, de ganaderos y que tengan el apoyo de la Dos Pinos
porque sale afectado todo el mundo, si unimos las traemos a la gente de MINAE que nos
den una explicación que la comunidad esté y presionen para que se sientan obligados a dar
contestación como debe ser, de estas 20 o 22 bombas difícilmente 5 están legalmente, si la
gasolina en un río eso no es atentar contra vida humana no sé qué es, están utilizando
dragas para hacer otra vuelta, lo que uno llama de darle correntía, si van se encuentran
zanjas, escorrentía de nacientes, estas son las cosas por lo que vale la pena trabajar.
Douglas Valenciano: dentro de lo que decía Ronald vamos a haber gestiones, habemos
representantes cerca de 10 asociaciones, les vamos a decir que si necesitamos ayuda, nos
llegan muchos comentarios preocupantes, la idea es que en grupo como equipo ponernos de
acuerdo.
Rafael Ángel Guerrero: indica que es agricultor orgánico, está integrado como Asada de
Tapezco, últimamente ahora que andamos arriba es triste lo que está pasando, a veces por
callarse me siento culpable de lo que está pasando arriba, con la deforestación es increíble a
nivel de la Cuenca Balsa se habla y la gente se molesta, si se ponen las denuncias al
MINAE nos mandan para todo lado, se pregunta que está pasando, hoy tuve la dicha de
inspeccionar , hay dos tanquetas o muros para abajo nada pasan por el Río Tapezco, no baja
agua, preguntamos a nivel de Asada, queremos que la gente venga visite Zarcero, el
Zarcero no es lo que estamos vendiendo, la gente compra fincas, si no hacemos algo los
vecinos y unimos el cantón no salvamos el Río Tapezco, se hizo un análisis por parte de
Coopezarcero, tristemente está contaminado, cada día peor, este año no ha bajado agua,
esto es preocupante, hoy es una gran oportunidad de hacer una comisión y cada año va a ser
peor, Zarcero no se escapa al cambio climático podemos aportar algo.
Regidora Ana Isabel Blanco: ahora que se dispone ir a MINAE sería interesante hacer una
convocatoria a nivel del cantón y que venga ellos a dar una explicación, se pueden recoger
firmas, ir a instancias, esas representaciones son muy importantes y si nos unimos llenamos
un salón, hay que actuar ante esta problemática tan importante, propongo hacer esta
convocatoria con la gente de MINAE.
Alcalde Municipal: estuve llamando a Edgar Ulate del MINAE de San Ramón, me dijo que
llame mañana Katty que es la encargada de aguas de SINAC, en San Ramón, yo me
encargo, recojo firmas de los afectados por el Río Tapezco, esta zona si pertenece a San
Ramón, el MAG juega un papel fundamental, mañana confecciono la nota, es el momento
de unirnos.
Erick Castro: agradecimos su buena intención, se van a ir meses de meses por competencia
del MINAE, por qué en San Carlos hay abundancia, son aguas provenientes del Juan
Castro, qué pasa porque esas aguas no tienen que coger hacia ese lado, no existe forma de
que se venga, por qué la falta de herramientas para trabajar, el que tiene agua tiene cierto
derecho, tenemos pocas herramientas para trabajar, mañana empieza en San Ramón y
empieza un largo proceso, como podemos hacer una solución rápida?.
Regidor Jorge Paniagua: existe un estudio hidrogeológico lo tiene la liga cuenca, creo está
a disposición del que lo quiera, si en su finca hay una naciente si no lo tiene denunciado y
no paga canon no puede ni tocarlos, si lo hace infringe la ley, no se puede utilizar ese
argumento, es algo que ya está reglamentado, usted lo dijo hay mucha gente todos pagan el
canon, ustedes saben cómo exigen hay que renovarlo cada año y les da derecho a pedir por
qué se les corta 100 metros o lo que sea antes hasta 500, el derecho que están pagando el
canon no se puede quitar, solo una comunidad puede hacerlo, una ASADA que tenga
necesidad de agua , de lo contrario no, es una equivocación creer que porque mi propiedad
tiene agua, yo la tomo cuando sea, se habla de la comisión, ustedes la pueden formar y
nosotros con dos o tres miembros del Concejo, la nombran para que trabajen , es de interés
lo que usted dice, está en la manos de nosotros si lo dejamos rebotar, somos los interesados
de curar eso, es el cantón el que está con necesidad, muchas veces dejamos que la gente
disponga de las cosas a como les parezca, cuando tenemos el derecho pagado lo primero es
ver quien lo tiene, río arriba no vale sacar una concesión, los derechos de ley no se
compran, hay que hacerlo valer para que funcione.
Señor Juan José Paniagua: dar las gracias , sumado a lo que Douglas presentó algo más
preocupante, aparecieron 17 químicos en el agua aparte de eso la cantidad de nitratos que se
están metiendo al suelo, lo malo lo sufrimos Coopezarcero, nos iban a quitar la certificación
por el problema de contaminación en el río y nacientes, qué vamos hacer por eso, unirnos
todos los agricultores, todos sufrimos, es un problema de todos, la propuesta: estamos como
diez asociaciones de agua junto con la Municipalidad, el MAG, la Guardia, todos tenemos
que unirnos para sacar adelante, he visto como se matan por el agua en otros países,
vivimos en un país de paz, no vaya a ser que alguna tengamos alguna víctima, debemos
disponernos a trabajar, la lucha es mutua.
Jorge Arturo Rodríguez: quiero comentar que tomen en cuenta, AFAMAR ha hecho
randes cosas, Don Hernán Blanco le presentó al Presidente Don Carlos Alvarado unos
proyectos y planos, la Primera Dama se comprometió a ayudarles, deben llegar
directamente al gobierno, Costa Rica está recibiendo mucho dinero para reforestación , si
tienen oportunidad se debe ir a las partes altas, creo le presentaron hasta fotos si el
Gobierno puede ayudar a reforestar podemos evitar problemas, sería bueno se convoque a
estas Municipalidades de estas partes bajas, Atenas casi tuvo convenio con Grecia, Sarchí
con Poás, es injusto que sólo Zarcero trabaje y todos se beneficien, Coopelesca ayudó a
buscar instituciones, que hagan un convenio con el Gobierno de cómo comprar en las
partes altas, un estudio para ver dónde están las recargas del agua, para comprarlas que
todos cooperen, si todos cooperamos podemos salir adelante, tomen en cuenta AFAMAR
es grandioso, dijeron gobierno ofreció ayuda.
Regidor Jorge Paniagua: ya se presentó el proyecto en la oficina de la Primera Dama, se
solicitó un apoyo, para darle seguimiento, cuáles son las zonas que hay que reforestar,
están definidas, lo que hay que hacer es que empiecen a presionar, don Ronald está de
acuerdo en apoyar, es insistir en las cosas no se logran mandando un papel a ver si nos
contestan, hay que darle fuerza al proyecto para que camine.
Alcalde Municipal; hay que llevar un documento a la visita, una denuncia bien hecha con
esas firmas para adjuntar a la nota, que alguien la redacte y también la firma, Él me decía
denuncie, hay que documentar, si hay video mejor, algo que podamos llegar para dar peso,
con apoyo gubernamental ya se presentó el proyecto, tenemos contactos para solicitar una
cita, sobre el estudio hidrogeológico, indica que el parque Juan Castro el 70 por ciento es de
Zarcero y el 30 de San Carlos, don Eric preguntaba, eso tiene un costo millonario, San
Carlos la recibe fácil , ellos compraron zonas donde hay mucha agua pensando en los
proyectos del norte, en eso se nos adelantaron, ofrezco mi colaboración dejen los números
de teléfono.
Regidor Gerardo Paniagua: creo que no podemos obviar parte de la Ley, estamos viendo
Crucitas, las piñeras, es un asunto de dinero es importante lo que se ha hecho, conocemos
quienes son, los topamos hasta hacemos negocios, queremos ignorar los nombres de estas
personas, estamos haciendo mal, esta comisión debe aportar, debemos traer a Sacerdotes, es
una lucha por la vida, a la prensa, al Periódico el Zarcero, eso funciona, tenemos que
pensar qué estamos haciendo, deben darse cuenta que nos están haciendo daño. Cuando los
topemos podemos hablarle como amigos, a veces obviamos donde estamos, luchemos
porque esta agua no caiga en manos de Acueductos y Alcantarillados, el día que vengan
estas empresas el sobrante pararía en otros cantones, no olvidemos el Tratado de Libre
Comercio, no olvidemos dejemos dejar una huella, AFAMAR es fabuloso, debemos
sembrar árboles, debemos tener un equilibrio decir por favor no sigan dañando el ambiente,
esta gente que está sembrando no necesitan dinero, nos van a afectar.
Douglas Valenciano: debemos programar la comisión, habemos varios presidentes de
sociedades si nos reunimos y le pedimos la ayuda para programar el día con usted, la
comisión se puede dejar
Alcalde Municipal: creo que es importante que no olvidemos al MAG y la Liga Cuenca,
mientras se forme la comisión, la cita la puedo coordinar mañana, cuando vamos llevamos
a la comisión conformada, me permitan sacar la audiencia, la comisión se forme ya se
puede adelantar en el tema.
Regidor Jorge Paniagua: es importante no lo hemos mencionado lo que denuncia sobre
papas gasolina, el primer competente es el Ministerio de Salud, este es un asunto de ellos
porque es contaminación, hay que todas esas fotos porque son los responsable de la salud,
presentar denuncias por separado, y que le den un papel que digan recibido, como
comprobante así se debe hacer responsable de lo que reciben.
Representantes de la Comisión: Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal, Regidores Ana
Isabel Blanco Rojas, Jorge Paniagua Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, luego
pueden integrar el MAG, AFAMAR, Liga Cuenta.
Por las sociedades de agua: Alexis Rodríguez Argüello, Sociedad los Necesitados, teléfono
89251649, Juan Valenciano Rojas, Sociedad Jadoe, teléfono 83014864, jadoe, Oscar
Mario Salas Solano, Sociedad Jericó, teléfono 83128547, José Roberto Vargas Castro,
Asentamiento la Esperanza, teléfono 88488151, Claudio Alpízar Castro, teléfono
84665501, Río Tapezco,Alonso Salazar Méndez, Sociedad Usuarios Bella Vista
88564788, Juan José Paniagua , 88530990 San Roque.
Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: Hay que darles seguimiento ser tesoneros,
coordinando con las instituciones. Muchas gracias por la visita.
Douglas Valenciano: esperamos lograr algo, muchas gracias por su atención vamos a estar
dándonos apoyo.
ARTÍCULO III: DICTAMENES DE COMISIÒN
El Concejo Municipal acuerda analizar las correcciones de los dictámenes de comisión
para el próximo lunes teniendo todos los elementos que se ocupan, Aprobado por
unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Jurídicos. 5 votos de los
Regidores Virginia Muñoz Villegas, Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos
Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana Isabel Blanco Rojas.
ARTICULO IV: PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2019
Licenciado Alex Acuña Blanco, encargado presupuesto municipal: presenta el presupuesto
extraordinario 1-2019, es prácticamente una copia del presupuesto extraordinario 2-
2018,esto se dio porque el IFAM no desembolsó el dinero el año pasado como se tenía
previsto, entonces hay que volverlo a presentarlo a la Contraloría para poder volverlo a
incorporar al presupesto 2019. A raíz de esto de que el IFAM no depositó surgió un asunto
en la liquidaciòn, va a terminar con un déficit, esto porque en el momento en que
Contraloría nos aprueba la aprobación del préstamo, lo metemos al presupuesto y ya ahí se
puede hacer todo el proceso administrativo para la contratación que de hecho se hizo, está
en marcha ya con casi proyectos ejecutados en San Luis, ya llegó la maquinaria que está en
el parqueo, pero la parte económica nunca entró, entonces en los reportes en la parte de
ingreso va en 0 pero en la parte del gasto van los cuatrocientos y resto de millones. Esto nos
lleva a tener un déficit que tenemos que reportarlo así a la Contraloría pero aquí Don
Ronald y Doña Laura nos estuvimos asesorando con otras municipalidades y con otros dos
señores que tenemos aquí en la parte tributaria y Contraloría; no es tan grave la situación,
porque aunque los números se vean en rojo, no es un problema en sí de la Municipalidad,
no es problema de recaudación ni que se está gastando más de lo que se recauda, el
problema es porque el IFAM no giró el préstamo. Explica los documentos que se adjuntan,
al final del documento se menciona que el 2018 se va a cerrar con déficit pero que se va ver
compensado con la inclusión de este préstamo en el presupuesto 2019. Esto con el fin de
tratar de que no nos afecte en el índice de gestión municipal, en una reunión que tuvimos en
Zapote con la gente de la Contraloría nos explicaron que mientras las cosas fueran bien
fundamentadas no afectaba tanto. Se hizo con la recomendación de los asesores.
Regidor Jorge Paniagua: este es el mismo presupuesto que se presentó en el año pasado, no
tiene ninguna diferencia, el asunto estaba sobre los números en rojo que si era un asunto de
cuidado que había que ver como se intentaba corregir de la mejor manera, ya hecho las
consultas y el análisis del asunto no veo porque no se le de agilidad y salgamos lo antes
posible de esta votación en el afán de querer hacer las cosas bien, se pega un poquito pero
nada fuera de lo normal.
Presidente en Ejercicio Virginia Muñoz: conocemos este presupesto, el año anterior lo
habíamos aprobado, de parte de la admisnistración y del Concejo las cosas se hicieron con
afán, el que falló fue el IFAM por esos desembolsos. Lo bueno es que está corregido y si es
de apuro porque ya la calle de San Luis está prácticamente esta terminada, a la empresa
hay que pagarle y ya hay una máquina que se compró, se debe pagar.
El Concejo Municipal acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario 1-2019por un monto
de cuatrocientos ochenta y siete millones, cuatrocientos veinticinco mil colones
(₡487.425.000). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la
Comisiòn de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas,
Jorge Paniagua Rodríguez, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Ana
Isabel Blanco Rojas.



    Código                                   Sección de ingresos                          Monto           %


3            Financiamiento                                                             487,425,000.00 100.00%

3.1          Financiamiento Interno                                                     487,425,000.00 100.00%
3.1.1        Préstamos Directos                                                         487,425,000.00 100.00%
3.1.1.3      Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales       487,425,000.00 100.00%

             TOTAL DE LOS INGRESOS :                                                ¢   487,425,000.00   100%
       CODIGO                           CONCEPTO                              MONTO


5.03               INVERSIONES                                          487,425,000.00


5.03.02            VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE                       487,425,000.00

5.03.02.01         UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL             202,425,000.00

5.03.02.01.3       INTERESES Y COMISIONES                                  2,425,000.00

5.03.02.01.3.04    Comisiones y otros gastos                               2,425,000.00
5.03.02.01.3.04.03 Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos      2,425,000.00

5.03.02.01.3       BIENES DURADEROS                                     200,000,000.00

5.03.02.01.5.01    Máquinaria, Equipo y Mobiliario                      200,000,000.00
5.03.02.01.5.01.01 Maquinaria y equipo para la produccion               200,000,000.00




5.03.02.02                  MEJORAS AL CAMINO A SAN LUIS                285,000,000.00



5.03.02.02.5       BIENES DURADEROS                                     285,000,000.00

5.03.02.02.5.02    Construcciones adiciones y mejoras                   285,000,000.00
5.03.02.02.5.02.02 Vias de comunicación terrestre                       285,000,000.00
                                                                                    MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
                                                                                           CUADRO No. 1
                                                                  DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

    CÓDIGO
                                                                                                           Prog Act/
     SEGÚN                                                                                                             Proy
                                            INGRESO ESPECÍFICO                            MONTO            ram Serv/Gr                                 APLICACIÓN
CLASIFICADOR                                                                                                           ecto
                                                                                                             a   upo
 DE INGRESOS
3.1.1.3      Prestamos directos de instituciones desentralizadas no empresariales         487,425,000.00 III      02    01 Unidad Técnica de Gestión Vial
                                                                                                         III      02    02 Mejoras al camino a San Luis



                                                                                          487,425,000.00

Yo Alex Enrique Acuña Blanco, portador de la cédula de identidad 206590218, en calidad de Encargado de Presupuesto de la Municipalidad de Zarcero, hago
anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 02-2018.
Justificación de Ingresos

  3.0.0.0.00.00.0.0.000        Financiamiento             ₡487,425,000.00         100%

En la partida de financiamiento se incluye un monto de ₡487,425,000.00 en la cuenta de
Préstamos directos de instituciones descentralizadas no empresariales que corresponden a
los recursos del préstamo con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para el
periodo 2019, el cual se utilizará para la compra de equipo para la Unidad Técnica de
Gestión Vial Municipal y para realizar el proyecto de Mejoras al camino a San Luis
también de la Unidad Técnica de Gestión Vial.

Del total del monto mencionado anteriormente, ₡200,000,000.00 corresponden a la compra
de maquinaria entre los cuales están una vagoneta y un back hoe, ₡285,000,000.00 para el
proyecto de la carretera a la comunidad de San Luis y ₡2,425,000.00 correspondientes a
comisiones del IFAM por el préstamo.

Justificación de Egresos


Programa III: Inversiones.

     Vías de comunicación terrestre                         ₡487,425,000.00

Los fondos del préstamo del IFAM se destinan a la cuenta de Maquinaria y equipo para la
producción (₡200,000,000.00) para la adquisición de una vagoneta y un back hoe para la
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, además se incluye contenido al proyecto de
Mejoras al camino a San Luis (₡285,000,000.00) en la partida Vías de comunicación
terrestre para la ejecución del proyecto en dicha comunidad, asimismo se incluye el
contenido de comisiones (₡2,425,000.00) sobre el mencionado préstamo en la cuenta
correspondiente.


Cabe destacar que no se incluye ningún monto en las cuentas correspondientes a
amortización e intereses debido a que se les dio el contenido adecuado en el Presupuesto
Ordinario 2019.

Algo importante por mencionar es que en el presupuesto extraordinario 02-2018 del año
anterior la Contraloría General de la República aprobó la inclusión de dicho préstamo en
presupuesto de la institución, pero el IFAM al 31 de diciembre del 2018 no efectuó ningún
desembolso y la Municipalidad realizó todo el proceso de contratación administrativa de los
proyectos citados anteriormente, quedando debidamente adjudicados y en marcha desde
finales del año anterior, por lo que se da la solicitud de este presupuesto extraordinario para
nuevamente incluir lo correspondiente al préstamo y poder cubrir los compromisos
adquiridos el año anterior.

Dada la situación anterior en la liquidación presupuestaria del 2018 se va a reflejar un
déficit, el cual se va a compensar con la inclusión de los recursos del préstamo que el IFAM
va a girar en el presente año.


Sin más por el momento.




                       ______________________________________
                                Lic. Alex Acuña Blanco
                               Encargado de Presupuesto
                               Municipalidad de Zarcero
                                                                  Municipalidad de Zarcero
                                                             Presupuesto extraordinario 02-2018

                                                                Proyectos de Inversión Pública

                                     1- Mejoramiento de la red vial cantonal del cantón de Zarcero
Nombre Proyecto de Inversión                                                                                  2- Adquisición de maquinaria para UTGV
                                                       (Mejoras al camino a San Luis)
                                     Realizar el mejoramiento de la estructura de pavimento,
                                                                                                   Ampliar la maquinaria de la UTGVM para el mejoramiento de la
Objetivo                             construcción de carpeta asfáltica de la carretera 2-11-001 de
                                                                                                   red vial cantonal.
                                     San Luis, distrito de Guadalupe.
Modalidad Ejecución Financiamiento               Préstamo con IFAM - Leyes 8114 y 9329                         Préstamo con IFAM - Leyes 8114 y 9329

Monto Total Presepuestado                                                          285,000,000.00                                                200,000,000.00

Meta Anual                                             100% primer semestre 2019                                     100% primer semestre 2019

Unidad Responsable                              Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal                      Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

Avance del logro de la meta                                       0%                                                            0%
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
                                                                                                                                                 SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN
2019
                                                                                                                                                 COPIAR ESTA HOJA, PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                                                                                                 copiado especial valores) Y DARLE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN,
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL                                                                                                   OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN UTILIZADAS.
                                                                                                                                                 NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan
cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

  PLANIFICACIÓN                                                                                                       PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL                                                                                                                                           EVALUACIÓN
  ESTRATÉGICA
     PLAN DE
                                                                                                                              PROGRAMACIÓN DE LA META                                                              ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META           GASTO REAL POR META            Resultado                  EJECUCIÓN DE LA META
                                                                                                                                                                                                                                                                                                anual del                                                   Resultado del
  DESARROLLO                                                               META
                                                                                                                                                                                                                                                                                             indicador de                                                   indicador de
                                                                                                                                           %                        %                                                                                                                                                          %                     %




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       II Semestre
                                                                                                                                                      II semestre




                                                                                                                                                                                                                                                                                                             I Semestre
                      OBJETIVOS DE MEJORA                                                                                                                                       FUNCIONARIO                                                                                                  eficiencia en                                                  eficacia en el




                                                                                                                              I semestre
    MUNICIPAL                                                                                               INDICADOR                                                                               ACTIVIDAD
                        Y/O OPERATIVOS                                                                                                                                          RESPONSABLE                                                                                                   la ejecución                                                  cumplimiento
      AREA                                                                                                                                                                                                           I SEMESTRE         II SEMESTRE         I SEMESTRE      II SEMESTRE           de los                                                     de la metas
                                                                                                                                                                                                                                                                                             recursos por                                                   programadas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  meta
  ESTRATÉGICA                                     Código           No.                Descripción
Desarrollo          Velar por el desarrollo                               Apoyar la ejecución de las Objetivo                50            50%        50            50%        Ronald       Araya Administración       184,930,301.72     184,930,301.72                                               0%                     0%                     0%          0%
Institucional       entegral de los habitantes                            labores municipales en el ámbito cumplido                                                            Solis              General
                    del     cantón     brindando                          administrativo, financiero, legal,
                    servicios y realizando obras Operativo          1     tributario, tecnológico, entre otros
                    de calidad, maximizando los                           y propiciar la dotación de
                    recursos para asegurar el                             recursos.
                    desarrollo del cantón.
Desarrollo          Velar y asesorar a la                           2     Cumplimiento del plan de trabajo Objetivo          50            50%        50            50%        Auditor Interno    Auditoría             28,157,891.69      28,157,891.69                                               0%                     0%                     0%          0%
Institucional       administración de correcto                            de auditoría.                    cumplido                                                                               Interna
                                                 Operativo
                    uso de los recursos públicos

Desarrollo          Realizar las transferencias a                         Realizar las transferecias de Transferencia        50            50%        50            50%        Ronald       Araya Registro   de         47,914,427.55      47,914,427.55                                               0%                     0%                     0%          0%
Institucional       la 9 instituciones que por ley                        acuerdo a la legislación vigente. s realizadas                                                       Solis              deuda, fondos
                                                   Operativo        3
                    corresponden de acuerdo al                                                                                                                                                    y aportes
                    presupuesto
                                                                                                                                           0%                       0%                                                                                                                                 0%                     0%                     0%         0%
                    SUBTOTALES                                                                                                                  1.5                      1.5                                          261,002,620.96      261,002,620.96             0.00             0.00            0%                       0.0                    0.0
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                          50%                      50%                                                                                                                                                       0%                     0%          0.0%
                                          0% Metas de Objetivos de Mejora                                                                       0%                       0%                                                                                                                                                    0%                     0%          0.0%
                                        100% Metas de Objetivos Operativos                                                                  50%                      50%                                                                                                                                                       0%                     0%          0.0%
                                           3 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2019                                                                                                                                                                       SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
                                                                                                                                                                           PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                                                                                                                           CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS                                                                                                                                        UTILIZADAS.
                                                                                                                                                                           NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

  PLANIFICACIÓN                                                                                                                PLANIFICACIÓN OPERATIVA                                                                                                                                                          EVALUACIÓN
  ESTRATÉGICA
     PLAN DE
                                                                                                                        PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                    ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META                GASTO REAL POR META                   Resultado anual                  EJECUCIÓN DE LA META                Resultado del
  DESARROLLO                                                         META                                                                                              FUNCIONARI                                                                                                                          del indicador de                                                      indicador de
                                                                                                                                                                                                     División de




                                                                                                                                                 II Semestre




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           II semestre
                                                                                                                        I Semestre




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               I semestre
                     OBJETIVOS DE MEJORA                                                                                              %                         %          O                                                                                                                                eficiencia en la                     %                       %      eficacia en el
    MUNICIPAL                                                                                         INDICADOR                                                                       SERVICIOS       servicios
                       Y/O OPERATIVOS                                                                                                                                  RESPONSABL                                                                                                                          ejecución de los                                                     cumplimiento
      AREA                                                                                                                                                                                                          I SEMESTRE            II SEMESTRE           I SEMESTRE            II SEMESTRE
                                                                                                                                                                            E                                                                                                                                recursos por                                                         de la metas
                                                                                                                                                                                                       09 - 31
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  meta                                                          programadas
  ESTRATÉGICA                                       Código    No.            Descripción
Servicios           Brindar el servicio de Operativo           1    Cobertura de recoleccion en el %               de    1           50%          1            50%     Luis   Miguel 01 Aseo de Otros                    9,531,492.20          9,531,492.20                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    limpieza de vías en los                         100% de los 8640,82 metros cobertura                                                               Araya         vías y sitios
                    8640,82 metros lineales en                      lineales                                                                                           Rodríguez     públicos.
                    el casco central
Servicios           Brindar el servicio de Operativo           2    Cobertura de recoleccion en el %               de    1           50%          1            50%     Luis   Miguel 02            Otros                94,197,003.89         94,197,003.89                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    recoleccion de residuos                         100% de los distritos del cantón cobertura                                                         Araya         Recolección
                    sólidos valorizables en el                                                                                                                         Rodríguez     de basura
                    cantón de Zarcero
Infraestructura     Mejorar la infraestructura Mejora          3    Lastreado de 4 km en diferentes Cant           km    1           50%          1            50%     Mailoth       03           Otros                  5,085,240.75          5,085,240.75                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    vial con el fin de facilitar el                 caminos del cantón              lastreado                                                          Gonzalez      Mantenimient
                    traslado     de    personas,                                                                                                                       Torres        o de caminos
                    animales y mercaderías                                                                                                                                           y calles
                    para el desarrollo del
                    cantón
Servicios           Brindar       un     servicio Operativo    4    Actualización de la base de Satisfacción             1           50%          1            50%     Priscilla     04            Otros                 8,156,939.00          8,156,939.00                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    oportuno de mantenimiento                       datos, lavado y limpieza de de               los                                                   Aguilar Araya Cementerios
                    de    Cementerio      y     de                  bóvedas,        chapea       del contribuyentes
                    actuaización de datos.                          Cementerio,       mantenimiento
                                                                    general del Cementerio.
Servicios           Brindar un servicio de Operativo           5    Mantener un servicio optimo en % Cobertura           1           50%          1            50%     Fernando      06            Otros                66,311,508.16         66,311,508.16                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    calidad a los usuarios del                      el suministro del agua potable a del Acueducto                                                     Rodriguez     Acueductos
                    Acueducto Municipal                             los usuarios del Acuueducto                                                                        Rodriguez
                                                                    Municipal
Servicios           Instalar    al    menos       6 Mejora     6    Instalacion de hidrantes nuevos Cantidad      de                 0%           1            100%    Fernando      06            Otros                         0.00         11,919,734.09                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    hidrantes              nuevos                   multivlauvlares en las zonas sin hidrantes                                                         Rodriguez     Acueductos
                    multivalvulares para dar                        covertura                        nuevos                                                            Rodriguez
                    una mayor seguridad a los                                                        instalados
                    usuarios
Social              Crear espacios de sana Mejora              7    Ejecución del plan de trabajo Plan ejecutado         1           50%          1            50%     Ronald Araya 09            Culturales               727,397.94            727,397.94                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    diversión e intercambio de                      del Comité de la Persona Joven                                                                     Solis        Educativos,
                    experiencias      entre    los                  de nuestro cantón                                                                                               culturales  y
                    habitantes      de     nuestro                                                                                                                                  deportivos
                    cantón.
Social              Crear espacios de sana Mejora              8    Apoyo a 3 actividades culturales cantidad            1           50%          1            50%     Ronald Araya 09            Culturales             2,500,000.00          2,500,000.00                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    diversión e intercambio de                      y deportivas dentro del cantón actividades                                                         Solis        Educativos,
                    experiencias      entre    los                  (lideres   comunales,    fiestas apoyadas                                                                       culturales  y
                    habitantes      de     nuestro                  patrias y OVOP)                                                                                                 deportivos
                    cantón.
Social              Promover       el    bienestar Mejora      9    Realizar talleres para adultos Cantidad        de    1           50%          1            50%     Karol Salazar 10 Servicios Otros                 14,305,442.27         14,305,442.27                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    social      de        nuestros                  mayores y mujeres de nuestro talleres                                                              Blanco        Sociales   y
                    habitantes           mediante                   cantón durante el periodo 2019 brindados                                                                         complementar
                    talleres y charlas que                                                                                                                                           ios.
                    fomenten la salud mental y
                    autoestima
Infraestructura     Adecuar la infraestructura Operativo      10    Realizar   el     mantenimiento Mantenimiento        1           50%          1            50%     Rocio Salazar 17             Otros                7,500,000.00          7,500,000.00                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    cantonal      para     brindar                  necesario del edificio municipal realizado                                                         Ballestero    Mantenimient
                    accesibilidad para todos los                                                                                                                                     o de edificios
                    habitantes del cantón
Gestion Ambiental   Sensibilizar a la población Mejora        11    Brindar al menos 12 talleres de Cantidad       de    1           50%          1            50%     Luis   Miguel 25 Protección Otros                   695,056.72            695,056.72                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    en     general     sobre     la                 Gestión Integral de Residuos talleres                                                              Araya         del    medio
                    importancia         de       la                 Valorizablesen comunidades y realizados                                                            Rodríguez     ambiente
                    separación de residuos                          centros educativos
                    sólidos valorizables
Servicios           Implementar un servicio Mejora            12    Creación del visor cartográfico Visor                1           50%          1            50%     Katherine     26 Desarrollo Otros                 1,100,000.00          1,100,000.00                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    web de visualización de                         web                             cartográfico                                                       Araya         Urbano
                    mapas al usuario para la                                                        creado
                    simplificación de trámites
Servicios           Dotar a la Dirección de Operativo         13    Creación      de        plazas, Plazas               1           50%          1            50%     Tatiana       26 Desarrollo Otros                64,271,792.31         64,271,792.30                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    Gestión Urbana de los                           mantenimiento    de    equipo, creadas,                                                            Salazar       Urbano
                    recursos necesarios para el                     compra de materiales            equipos    con
                    funcionamiento       de    las                                                  mantenimiento
                    áreas respectivas.                                                              ,   materiales
                                                                                                    adquiridos
Social              Atender de forma rapida y Operativo       14    Atender las emergencias que se emergencia            1           50%          1            50%     Ronald Araya 28   Atención Otros                  2,000,000.00          2,000,000.00                                                              0%                     0%                       0%          0%
                    oportuna las eventuales                         puedan presentar                atendida                                                           Solis        de
                    emergencias    que     se                                                                                                                                       emergencias
                    puedan presentar en el                                                                                                                                          cantonales
                    cantón
                                                                                                                                     0%                        0%                                                                                                                                                        0%                     0%                       0%          0%
                    SUBTOTALES                                                                                                             6.5                   7.5                                                  276,381,873.24       288,301,607.32                      0.00                 0.00                 0%                          0.0                  0.0
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                        46%                   54%                                                                                                                                                                                  0%                   0%              0%
                                         50% Metas de Objetivos de Mejora                                                                 43%                   57%                                                                                                                                                                                  0%                   0%              0%
                                         50% Metas de Objetivos Operativos                                                                50%                   50%                                                                                                                                                                                  0%                   0%              0%
                                           14 Metas formuladas para el programa
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ZARCERO
2019                                                                                                                                                               SI REQUIEREN IMPRIMIR ESTA INFORMACIÓN PARA EFECTOS INTERNOS, PUEDEN COPIAR ESTA HOJA,
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO                                                                                                                                   PASARLA A OTRO ARCHIVO DE EXCEL (copiado especial formato y copiado especial valores) Y DARLE LAS
                                                                                                                                                                   CARACTERÍSTICAS NECESARIAS DE IMPRESIÓN, OCULTANDO O BORRANDO LAS LÍNEAS QUE NO SEAN
PROGRAMA III: INVERSIONES
                                                                                                                                                                   UTILIZADAS.
                                                                                                                                                                   NO SOLICITAR A LA CGR MODIFICACIONES PARA IMPRIMIR ESTE ARCHIVO.
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

   PLANIFICACIÓN                                                                                                                      PLANIFICACIÓN OPERATIVA                                                                                                                                              EVALUACIÓN
   ESTRATÉGICA
      PLAN DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Resultado
                                                                                                                        PROGRAMACIÓN DE LA META                                                                       ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META               GASTO REAL POR META                                                 EJECUCIÓN DE LA META                Resultado del
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              anual del
   DESARROLLO                                                       META                                                                                                 FUNCIONARI                                                                                                                                                                                            indicador de
                         OBJETIVOS DE                                                                                                                                                                                                                                                                       indicador de




                                                                                                                                                   II Semestre




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          II Semestre
                                                                                                                         I Semestre
                                                                                                                                                                                                       SUBGRUPO




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              I Semestre
                                                                                                                                           %                      %          O                                                                                                                                                                  %                       %      eficacia en el
                          MEJORA Y/O                                                                   INDICADOR                                                                           GRUPOS                                                                                                          eficiencia en la
     MUNICIPAL                                                                                                                                                           RESPONSABL                        S                                                                                                                                                                   cumplimiento
                          OPERATIVOS                                                                                                                                                                                    I SEMESTRE           II SEMESTRE          I SEMESTRE          II SEMESTRE           ejecución de
       AREA                                                                                                                                                                   E                                                                                                                                                                                                 de la metas
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            los recursos
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               programadas
   ESTRATÉGICA                                  Código     No.              Descripción                                                                                                                                                                                                                       por meta
                                                                                                                                           0%                     0%                                                                                                                                                   0%                      0%                       0%          0%

Infraestructura      Mejorar                la              1    Mejoramiento de las instalaciones Avance         de      1               50%       1            50%     Ronald Araya 01 Edificios     Otros                 10,248,110.00       10,248,110.00                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     infraestructuta comunal                     del mercado municipal             obra                                                                  Solis                         Edificios
                     para el desarrollo y Mejora
                     disfrute      de     los
                     ciudadanos
Infraestructura      Mantener y Conservar                        Mantenimiento y conservación de Cantidad de              1               50%       1            50%     Ing.  Mailoth 02 Vías de Unidad                    161,838,298.27      161,838,298.27                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     los caminos cantonales Mejora          2    los caminos de un 2 Km          Km                                                                      Gonzalez T    comunicación Técnica     de
                     en buen estado                                                              intervenidos                                                                          terrestre    Gestión Vial
Infraestructura      Mejorar                la                   Asfaltar 9,3 Km de longitud     Cantidad de              1               50%       1            50%     Ing.  Mailoth 02 Vías de Unidad                    252,717,313.24      252,717,313.24                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     infraestructura     Vial                                                    Km                                                                      Gonzalez T    comunicación Técnica     de
                     Cantonal por medio de Mejora           3                                    intervenidos                                                                          terrestre    Gestión Vial
                     proyectos por contrato y
                     por administracion.
Servicios            Mejorar                                     Mejoras en las aceras o caminos Desarrollo de            4               40%       6            60%     Priscilla       06      Otros Otros                  4,699,943.76        7,049,914.43                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     significativamente     la                   que     se   encuentran     a    los las   mejoras                                                      Aguilar Araya   proyectos     proyectos
                     infraestructura      del                    alrededores     del    Cementerio, de            los
                     Cementerio Municipal                        adquisición de puertas para la caminos.
                                               Mejora       4    Capilla       del      Cementerio, Colocación
                                                                 iluminación de una parte del de                  las
                                                                 entechado                            puertas
                                                                                                      principales
                                                                                                      de la Capilla
Servicios            Mejorar el servicio de                      Sustitucion de al menos 1,5 km de Tuberia                1               50%       1            50%     Fernando        06      Otros Otros                  8,430,230.14        8,430,230.14                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     agua potable mediante                       tuberias de distribucion de hierro sustituida                                                           Rodriguez       proyectos     proyectos
                                               Mejora       5
                     la    optimizacion    del                   antiguas por nuevas tuberias en                                                                         Rodriguez
                     Acueducto                                   PVC
Servicios            Crear     infraestructura              6    Colocación de postes con la Postes             con       1               50%       1            50%     Tatiana         06      Otros Otros                  4,250,000.00        4,250,000.00                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     urbana       para      el                   nomenclatura          para        la nomenclatura                                                       Salazar         proyectos     proyectos
                                               Mejora
                     mejoramiento del casco                      identifacación de calles y avenidas instalados
                     central de Zarcero
Servicios            Finalizar proyecto de                  7    Paso cubierto ,finalizado       Desarrollo               1               100%                    0%     Priscilla       06      Otros Otros                  2,334,574.01                 0.00                                                        0%                      0%                       0%          0%
                     entechado                 Mejora                                            del proyecto                                                            Aguilar Araya   proyectos     proyectos
                                                                                                 de techado
Infraestructura      Dotar a las personas de                8    Fortalecimiento del programa de Programa                                  0%       1            100% Ronald Araya 07        Otros Otros fondos                       0.00        5,038,076.83                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     escasos recursos de un Mejora               lotificación                    fortalecido                                                          Solis         fondos       e e inversiones
                     lugar digno para vivir                                                                                                                                         inversiones
Servicios            Concientizar     a     la              9    Implementación      del   proyecto %          del        1               50%       1             50% Luis   Miguel 07       Otros Otros fondos                379,868.99          379,868.99                                                          0%                      0%                       0%          0%
                     poblacion    sobre     la                   protejo los ríos y mares de mi país proyecto                                                         Araya         fondos       e e inversiones
                     importancia     de     la                   en un 100%                          ejecutado                                                        Rodríguez     inversiones
                                               Mejora
                     limpieza de vías y su
                     impacto en los distintos
                     ecosistemas
Gestion Ambiental    Concientizar      a       la          10    Instalación de basureros      en el Basureros            1               50%       1            50%     Luis   Miguel 07       Otros Otros fondos             600,000.00          600,000.00                                                          0%                      0%                       0%          0%
                     poblacion     sobre       la                casco central del cantón            instalados                                                          Araya         fondos       e e inversiones
                     importancia      de       la                                                                                                                        Rodríguez     inversiones
                     correcta clasificación de Mejora
                     los residuos en los
                     basureros
                     correspondientes
Servicios            implementar             las           11    Monitoreo     y    tratamiento  de Sistema      de       1               50%       1            50%     Luis   Miguel 07       Otros Otros fondos            9,428,595.60       13,000,000.00                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     actividades necesarias                      lixiviados y gases producidos en el tratamiento                                                         Araya         fondos       e e inversiones
                     para el desarrollo del Mejora               vertedero municipal mediante el de lixiviados                                                           Rodríguez     inversiones
                     cierre    técnico      del                  diseño del sistema de tratamiento diseñado.
                     vertedero municipal                         de lixiviados
Servicios            Construir     un      aula            12    Aula para la educación ambiental 1           aula                         0%       1            100% Luis   Miguel 07       Otros Otros fondos                       0.00        5,000,000.00                                                         0%                      0%                       0%          0%
                     ambiental      para       la                                                    construida                                                       Araya         fondos       e e inversiones
                     educación        de       la                                                                                                                     Rodríguez     inversiones
                     comunnidad en generar
                                                  Mejora
                     en relación al proceso
                     de     separación        de
                     residuos           sólidos
                     valorizables
Infraestructura      Fortalecer y desrrollar la            13    Compra de maquinaria        para la compra               1               100%                    0%     Ing   Mailoth 02 Vías de Unidad                    202,425,000.00                 0.00                                                        0%                      0%                       0%          0%
                     red víal, esto mediante                     UTGVM.                              realizada                                                           Gonzáles      comunicación Técnica     de
                     el mejoramiento de la                                                                                                                                             terrestre    Gestión Vial
                                                  Mejora
                     maquinaria utilizada por
                     la UTGV.

Infraestructura      Fortalecer y desrrollar la            14    Mejoras al camino a San Luis         Mejora              1               100%                    0%     Ing   Mailoth 02 Vías de Unidad                    285,000,000.00                 0.00                                                        0%                      0%                       0%          0%
                     red víal, esto mediante                                                          realizada                                                          Gonzáles      comunicación Técnica     de
                     el mejoraminto de los                                                                                                                                             terrestre    Gestión Vial
                                                Mejora
                     caminos e implementos
                     de los mismos.

                                                                                                                                           0%                     0%                                                                                                                                                   0%                      0%                       0%          0%
                     SUBTOTALES                                                                                                              7.4                   6.6                                                    942,351,934.01       468,551,811.90                  0.00                 0.00               0%                           0.0                  0.0
TOTAL POR PROGRAMA                                                                                                                          53%                   47%                                                                                                                                                                               0%                   0%              0%
                                      100% Metas de Objetivos de Mejora                                                                     53%                   47%                                                                                                                                                                               0%                   0%              0%
                                        0% Metas de Objetivos Operativos                                                                     0%                    0%                                                                                                                                                                               0%                   0%              0%
                                         14 Metas formuladas para el programa


Al ser las veinte horas con veinte minutos concluye la sesión
                                         Firmado digitalmente
                       DENIA DEL PILAR por DENIA DEL PILAR
                       ROJAS JIMENEZ ROJAS JIMENEZ (FIRMA)
                                       Fecha: 2019.02.18
                       (FIRMA)         22:35:07 -06'00'
JONATHAN SOLIS SOLIS   DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL   SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL